Comissão de Auditoria e Controle Interno

Tem como objetivo principal verificar a existência, a suficiência e a aplicação dos controles internos, bem como se as normas internas estão sendo seguidas. Assessora a instituição no cumprimento de seus objetivos, por meio de uma abordagem sistemática e disciplinada, para avaliar e melhorar a efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança. A auditoria interna e o controle dos movimentos financeiros subsidia a gestão do Conselho, verificando os registros contábeis, financeiros e de prestação de contas, feitos por conselheiros/as, colaboradores/as, funcionários/as e gestores/as da autarquia CRP. Este controle é feito mediante o exame da integridade e confiabilidade das informações e registros efetivados, bem como a observância das políticas, metas, planos, procedimentos, leis, normas e regulamentos, e da sua efetiva aplicação. Com isso, permite a análise da eficiência, eficácia e economicidade no desempenho e na utilização dos recursos. Os sistemas de controle não se limitam às áreas contábil e financeira, mas englobam os planos da organização e todos os métodos usados para proteger seus ativos, verificar a exatidão e fidedignidade de suas informações contábeis, financeiras, administrativas e operacionais, promovendo eficiência e eficácia, bem como estimulando a observância de normas e diretrizes da gestão.

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